近日,集团财务中心项目组一行莅临齐鲁华星开展财务内部控制检查工作,华星公司总经理王小彦等公司核心决策层成员及各部门主要负责人参加内控检查启动会。
启动会上,项目组负责人郑志娟及李菲详细介绍了本次内控检查的目的、检查内容、检查要求、检查时间安排以及预期达到的效果,指出内控检查是为了了解各成员企业对集团财务管理制度、授权执行情况,清晰各公司在资金、税务及业务运营方面可能存在的财务风险,提出解决措施提升财务管理水平,充分发挥财务管理价值创造和保护作用。
王小彦对项目组一行的到来表示欢迎,表示华星公司对标集团兄弟单位还有不少差距,公司将以此次内控检查为契机,积极主动配合内控项目小组工作,以期帮助公司发现问题解决问题,促进公司财务管理水平迈上新台阶。
本次内控检查将对华星公司关于集团财务制度、通知要求、授权执行情况,资金、税务、业务运营相关财务风险等风险管控情况,财务核算、月结处理等核算及处理情况进行深入检查,并结合存在问题提出具体整改意见、措施,从而达到进一步促进公司内控管理水平提升的目的。
撰稿:尹堂琪